Nos experts en TVA assurent une gestion complète, rigoureuse et conforme aux exigences réglementaires.
De l’immatriculation aux déclarations périodiques, en passant par le suivi continu des obligations, Leyton vous accompagne avec une solution intégrée et personnalisée, adaptée à vos enjeux.
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Les entreprises réalisant des opérations taxables dans des pays où elles ne sont pas établies doivent faire face à des obligations complexes en matière d’immatriculation et de déclarations de TVA.Les évolutions réglementaires, les exigences déclaratives détaillées et les délais stricts peuvent rendre la conformité difficile à gérer. Une erreur ou un retard peut générer des risques financiers et mobiliser inutilement vos équipes.
Leyton simplifie l’ensemble du processus grâce à un accompagnement de bout en bout : immatriculation, déclarations, conformité continue et gestion des échanges avec les autorités fiscales. Vous restez conforme, nous gérons la complexité.
○ Immatriculation à la TVA pour les sociétés étrangères
○ Représentation fiscale auprès des administrations locales
○ Obtention de numéros de TVA nationaux
○ Enregistrement douanier (numéro EORI)
○ Préparation et dépôt des déclarations de TVA (mensuelles, trimestrielles ou annuelles)
○ Déclarations d’échanges de biens (DEB)
○ Préparation des autres déclarations obligatoires (ex: Intrastat).○ Demandes de remboursement de TVA
○ Revue des factures entrantes et sortantes
○ Analyse des avis d’imposition TVA
○ Gestion des correspondances avec les autorités fiscales et douanières
○ Conseil en matière de TVA
Immatriculation rapide et sécurisée de votre entreprise dans le pays concerné.
Un représentant local dédié pour gérer vos obligations TVA en toute confiance.
Gestion complète de vos dépôts de TVA, avec des processus conformes aux exigences de chaque juridiction.
Simplifiez votre sortie de TVA grâce à un accompagnement expert et sécurisé.
Accompagnement face aux évolutions réglementaires liées à la facturation électronique et aux obligations d’e-reporting.
Accompagnement TVA au sein de l’UE et hors UE.
Gestion de bout en bout, automatisée
○ Pilotez l’onboarding, les déclarations et la conformité TVA dans plus de 30 pays via un environnement unique et sécurisé.
Gouvernance centralisée et suivi des obligations
○ Gardez une visibilité claire sur les obligations, échéances et workflows grâce à des processus standardisés.
Collaboration sécurisée et contrôle des données
○ Stockage structuré des données TVA, pièces justificatives et dépôts, avec accès contrôlé.
Transparence et traçabilité prêtes pour l’audit
○ Historique complet des actions pour répondre aux audits internes et réglementaires.
Conformité évolutive, assistée par IA
○ Contrôles automatisés améliorant la fiabilité et l’efficacité, tout en accompagnant votre croissance.

Nous gérons la complexité de la TVA à votre place, pour que vos équipes puissent se concentrer sur leurs priorités stratégiques.
Accédez à l’ensemble de vos obligations, dépôts et échanges via notre portail client dédié.
Nos services évoluent avec votre croissance, vos volumes et vos expansions sur de nouveaux marchés.
Si vous avez d’autres questions, contactez nos experts dès aujourd’hui.
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est un impôt sur la consommation appliqué aux biens et services. Toute entreprise réalisant des opérations taxables dans un pays peut être tenue de s’y immatriculer, même si elle n’y est pas établie localement.
Cela dépend du pays concerné. Dans de nombreux États membres, les entreprises hors UE doivent désigner un représentant fiscal pour gérer l’immatriculation, les déclarations et les échanges avec l’administration. Les obligations varient selon la juridiction.
La périodicité dépend du pays et de la taille de l’entreprise : mensuelle, trimestrielle ou annuelle.
Les délais sont stricts et un dépôt dans les temps est essentiel pour éviter pénalités et intérêts.
La non-conformité peut entraîner des pénalités, des intérêts de retard, un risque réputationnel et une charge administrative accrue pour votre entreprise.
Certaines opérations peuvent bénéficier d’exonérations ou de taux réduits selon les règles locales. Leyton analyse vos flux et vous conseille pour sécuriser votre position et optimiser votre traitement TVA.
Les ventes à distance concernent les ventes B2C transfrontalières. Au-delà du seuil UE de 10 000 €, la TVA doit être appliquée au taux du pays du client. Leyton vous accompagne notamment via l’inscription au guichet unique (OSS) pour déclarer et payer la TVA via une seule déclaration.
Leyton propose une gestion complète : immatriculation, déclarations, reporting, revues de conformité et représentation auprès des administrations, afin de réduire vos risques et vous permettre de vous concentrer sur votre activité.